Как заполнить платежное поручение на штраф в налоговую 2018 образец — Доброе дело

Как заполнить платежное поручение на штраф в налоговую 2018 образец

Оглавление:

Платежное поручение по НДФЛ в 2018 году: образец

Статьи по теме

Мы привели подробный образец платежного поручения по НДФЛ в 2018 году, также рассказали какие изменения появились. Для каждого поля платежки вы найдете подсказку, чтобы не запутаться при составлении. Самые спорные поля документа мы рассмотрели на примерах.

Активировать пробный доступ к журналу «РНК» или подписаться со скидкой 30%

Как заполнять платежное поручение по НДФЛ в 2018 году

Компании и ИП с сотрудниками обязаны перечислять с их доходов налог в ИФНС. Для этого нужно заполнить платежное поручение по НДФЛ с новыми реквизитами, образец платежки в 2018 году вы найдете ниже.

Срочная новость от ЦБ РФ: банкам запретили принимать платежные поручения с такими словами в назначении платежа>>>. Подробности читайте в журнале «Российский налоговый курьер».

Будьте внимательны! Перечислить НДФЛ нужно не позднее следующего дня после выплаты зарплаты. А если речь идет о пособиях, то не позднее последнего дня месяца, когда оно было выдано работнику.

Платежное поручение на перечисление НДФЛ необходимо заполнить на определенном бланке. Это форма 0401060.

Читайте также:

Платежка НДФЛ 2018: образец заполнения

Давайте рассмотрим образец заполнения полей платежного поручения по НДФЛ в 2018 году за сотрудников. Многие поля платежки, такие как ИНН, дата, сумма и др., в 2018 году не изменились. Заполняйте их в обычном порядке — просто укажите нужное значение. Для разных форм собственности, для ООО или ЗАО, правила заполенения реквизитов платежки по НДФЛ в 2018 году также одинаковые.

Ниже мы привели наглядный образец новых платежек по НДФЛ в 2018 году.

Теперь обратимся к проблемным полям платежки. В этой таблице мы указали все реквизиты, которые нужно заполнить, чтобы платежное поручение по НДФЛ точно дошло до бюджета.

организации ставят свой код, ИП – 0

Статус плательщика (поле 101)

— 02 – если компания или ИП платят подоходный налог за своих наемных рабочих,

— 09 – если ИП уплачивает налог только за себя, со своих доходов.

Следует пояснить, почему статус плательщика у ИП может быть разный. Все просто – когда бизнесмен уплачивает налоги за своих тружеников, он – налоговый агент со статусом 02. Когда он не имеет сотрудников, он не является налоговым агентом.

ИНН/КПП получателя (поля 61 и 103)

вписывайте сюда реквизиты своего территориального отделения ФНС, либо ИФНС по месту нахождения вашего обособленного подразделения

Получатель (поле 16)

В платеже по НДФЛ пишите так:

УФК по_____(наименование региона, в котором уплачиваются взносы), а в скобках указывается наименование ФНС, куда платите подоходный.

Например: «УФК по г. Москве (ИФНС России №20 по г. Москве)».

Очередность платежа (поле 21)

Здесь все просто, ставим:

— 5 – если это стандартный платеж налога; — 3 – если уплата осуществляется по требованию налоговых органов (смотрите выше образец платежного поручения по НДФЛ 2018).

При стандартной уплате налоговым агентом КБК будет следующим:

— 182 1 01 02010 01 1000 110.

Но если ИП платит подоходный за себя, либо это пени или иные платежи по налогу, КБК будет иной. Таблицу КБК для платежного поручения по НДФЛ 2018 найдете в конце этой статьи.

При уплате НДФЛ 2018 не заполняем (пишем 0)

Основание платежа (поле 106)

При уплате НДФЛ в 2018 году здесь возможны следующие варианты:

— самый распространенный ТП – это значит текущий платеж (вписываем, если речь о стандартном налогом платеже);

— ТР – вписываете, если уплата случилась по настоянию ФНС.

Период, за который уплачивается взнос (поле 107).

Формат заполнения ячейки ХХ.ХХ.ХХХХ.

Так как НДФЛ ежемесячный платеж, первые два символа будут МС. Остальные шесть символов означают месяц и год уплаты.

Важно! Указывайте не месяц перечисления платежа, а месяц, за который платите подоходный.

Номер и дата документа (поле 108 и 109)

При уплате текущего платежа по НДФЛ — 0. Если по требованию ФНС – впишите номер требования

Назначение платежа (поле 24)

Так и пишите «налог на доходы физических лиц с зарплаты за январь 2018 года»

Здесь мы отметили поля платежного поручения по НДФЛ в 2018 году, в которых бухгалтеры путаются чаще всего.

Образец платежки по НДФЛ с отпускных в 2018 году

При перечислении НДФЛ с отпускных, платежное получение в 2018 году надо заполнять так же как обычно. Только в поле «Назначение платежа» укажите, что перечисляете налог с отпускных.

Образец платежки по НДФЛ при увольнении сотрудникав 2018 году

При увольнении сотрудника все реквизиты платежки по НДФЛ в 2018 году также остаются прежними. В поле «Назначение платежа» необходимо указать, что перечисляете налог при увольнении и дату дохода.

Образец заполнения платежного поручения за пени по НДФЛ в 2018 году

Если необходимо оплатить пени по НДФЛ, в платежном поручении нужно изменить не только назначение платежа, но и КБК. Код для пени – 182 1 01 02010 01 2200 110.

Оплата штрафа по НДФЛ: образец платежного поручения в 2018 году

При оплате штрафа по НДФЛ также поменяйте КБК – 182 1 01 02010 01 3000 110.

Коды бюджетной классификации для платежного поручения по НДФЛ в 2018 году

При оплате НДФЛ в 2018 году в платежном поручении одним из важнейших реквизитов является КБК. Ошибка в цифрах кода чревата тем, что платеж не найдет адресата, и не будет засчитан компании. Код зависит от того, кто платит НДФЛ:

  • организация и ИП за своих сотрудников,
  • либо ИП за себя.
  • На код влияет также вид платежа: сам налог, пени, штрафы. Все коды, которые могут потребоваться вам при заполнении платежного поручения по НДФЛ в 2018 году, мы объединили в таблицу.

    Вид платежа по НДФЛ

    Код для налоговых агентов

    Код для ИП, не имеющих работников

    Код для иностранцев, которые трудятся в РФ по патенту

    182 1 01 02010 01 1000 110

    182 1 01 02020 01 1000 110

    182 1 01 02040 01 1000 110

    182 1 01 02010 01 2100 110

    182 1 01 02020 01 2100 110

    182 1 01 02040 01 2100 110

    Проценты по НДФЛ

    182 1 01 02010 01 2200 110

    182 1 01 02020 01 2200 110

    182 1 01 02040 01 2200 110

    182 1 01 02010 01 3000 110

    182 1 01 02020 01 3000 110

    182 1 01 02040 01 3000 110

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Ваши коллеги сейчас читают:

    Подпишитесь на нас Вконтакте

    © 2011–2018 ООО «Актион бухгалтерия»

    Журнал «Российский Налоговый Курьер» –
    специализированный практический журнал для главных бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов

    Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Российский Налоговый Курьер». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

    Настоящий сайт не является средством массовой информации. В качестве печатного СМИ журнал «Российский Налоговый Курьер» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62249 от 03.07.2015

    Оформить платежное поручение по штрафу гибдд 2018

    Внимание Иначе деньги не поступят на нужный счет и будут учтены как другой платеж или отнесены к категории невыясненных. Образец платежного поручения на уплату штрафа гибдд в 2018 году за организацию Собственник вправе оспорить Постановление о взыскании, но для этого ему нужно доказать, что водитель, управляющий автомобилем на момент нарушения, использовал ТС в личных целях, а не выполнял служебные обязанности. Как проверить штрафы ГИБДД на юрлицо? Сразу отметим, что проверить штрафы по ИНН юрлицо не сможет ни на одном из сайтов. Вместе с тем существуют другие способы проверки. Можно воспользоваться поиском автоштрафов по номеру водительского удостоверения, СТС, по гос номеру авто. Причём это можно сделать на нескольких сайтах.

    Платежка на штраф в гибдд 2018

    • госпошлина статус плательщика 01 или 08
    • что такое уип в платежке в 2018 году
    • оформление платежного поручение в гибдд
  • оформление платежного поручение в гибдд
    • Платежка на штраф в налоговую: образец 2018
    • Онлайн журнал для бухгалтера
    • Платежное поручение 2018, новые правила заполнения
      • Как заполнить платежное поручение на штрафы (нюансы)?
      • Образец платежки штраф ГИБДД в 2014 году для организации
      • госпошлина статус плательщика 01 или 08 разработка проекта направлена на администрирование налоговой службой обязательных взносов по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию, что предполагает вместо ранее указываемого кода «08» в платежке проставлять код «01».

        Как заполнить платежное поручение на штрафы в налоговую в 2018

        В поручении ООО «ИКС» отразит: В назначении платежа организации следует указать, что это уплата взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за июль 2018 года. Заполненный образец платежного поручения можно скачать на нашем сайте.
        Как сформировать образец платежки на штраф в налоговую в 2018 году Бумага заполняется, если требуется:

      • Перевести средства в качестве оплаты услуг рекламного агентства.
      • Оплатить работу сотрудников другой организации.
      • Перевести средства в качестве очередного платежа за кредит.
      • Оплатить аренду помещения или коммунальные услуги.
      • Заранее перевести деньги за предстоящую поставку.
      • Перечень может включать и другие случаи. Статус в платежном поручении (как заполнить поле 101) PPT.RU — Власть.
        Право. Налоги.

        Платежка на штраф в налоговую: образец 2017

        Заполнение платежного поручения в 2018 году: образец Внимание Образец платежного поручения на уплату штрафа гибдд в 2018 году за организацию» Платежное поручение штраф гибдд образец 2018 Если уложиться в 20 дней, то вторую половину штрафа инспекторы должны списать. Во-первых, штраф можно снизить лишь по некоторым нарушениям ПДД.Индивидуальные предприниматели независимо от применяемой системы налогообложения обязаны уплачивать взносы за себя на ОПС и ОМС.

        Налоговая служба напомнила основные положения, связанные с исчислением таких взносов. Наконец-то устранена неопределенность по вопросам заполнения и срока представления документов для подтверждения основного вида деятельности для взносов «на травматизм» на 2018 год.

        Образцы платежного поручения на 2018 год 5. В пункте 5 зафиксируйте одно из значений: «срочно», «телеграфом», «почтой» или другой показатель, определяемый банком.

        Платежное поручение оплаты штрафа(образец)

        Когда все поля будут заполнены, вместо кнопки «Далее» появится кнопка «Сформировать платежное поручение». Платежное поручение на оплату штрафа в москве гибдд 2018 году Образец заполнения платежного поручения в 2018 году Чтобы перечислить в бюджет налоги и взносы, важно грамотно заполнить платежное поручение.
        Оформление платежки для страховых взносов за травматизм

        1. уплата осуществляется за каждый месяц, в течение 15 дней после его завершения;
        2. при совпадении последнего дня оплаты с выходным или праздников, он переходит на следующую рабочую дату.

        4-ФСС и его сдача описаны в данном видео: Платежка ФСС содержит в себе следующие обязательные реквизиты: В этом видео показано, как составить платежное поручение в ФСС при помощи специальной программы:Образцы платежного поручения на 2018 год Данные по 110 строке в ФПР тоже изменились.

        Образец платежного поручения на уплату штрафа гибдд в 2018 году за организацию

        Чем грозит «опасная» запись в ЕГРЮЛ Недавно налоговики начали исключать из ЕГРЮЛ организации, в отношении которых в реестр внесены записи о недостоверности сведений. Такое право есть у регистрирующего органа, если запись о недостоверности содержится в ЕГРЮЛ более 6 месяцев.

        Заполнение платежного поручения по налогам в 2018 году

        Пожалуй, почти в любой компании каждый месяц составляются десятки платежных поручений. Деньги перечисляют поставщикам за товары, банку за обслуживание счета, сотрудникам за отработанное время и т. д. Особое внимание бухгалтеры уделяют оформлению платежек на налоги. Ведь любая неточность может привести к тому, что деньги не дойдут до получателя. В итоге компании могут грозить штрафы, а иногда и блокировка счета. Как составить платежное поручение без ошибок, расскажем ниже.

        Основные принципы составления налоговых платежек есть в Приложении 1 к Положению Банка России от 19.09.2012 № 383-П и в Приложении 2 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

        Все налоги зачисляются на счет ФНС, реквизиты которой можно найти на сайте территориального отделения. Для каждого налога существует свой КБК, служащий одним из главных идентификаторов налога. Кроме того, в назначение платежа также прописывается вид налога и налоговый период. Например, налог на имущество за 2017 год.

        Поля платежного поручения

        Платежное поручение имеет специальные поля. Каждое отдельное поле со своим уникальным номером.

        Формируйте квитанции на оплату налогов прямо в Контур.Экстерне! Дарим вам 3 месяца!

        Попробовать

        Характеристика основных значимых полей

        Поле № 5 расскажет о виде платежа.

        Поле № 16. Важное поле, которое включает наименование получателя. Перечисляя налог, нужно указать название ИФНС и краткое наименование органа Федерального казначейства.

        Поле № 18. Это код вида операции. Делая налоговый платеж, следует использовать код «01».

        Поле № 21. Очень важно знать очередность платежа по налогам в платежном поручении. Именно в этом поле и указывается эта информация (ст. 855 ГК РФ). Для всех налогов установлена пятая очередность.

        Поле № 22. Здесь отмечают код УИП. Чаще всего он равен «0». Если ФНС отметила УИП в налоговом требовании, тогда его нужно прописать в платежке.

        Поле № 101. В этом поле фиксируется статус плательщика. Для большинства налогов этот статус всегда «01». Лишь для НДФЛ он равен «08», так как в данном случае компания-плательщик является налоговым агентом.

        Поле № 104. Именно в этом месте нужно записать КБК. Очень важно не ошибиться в цифрах, ведь неточность в КБК может привести к тому, что платеж зависнет или будет отнесен на другой вид платежа.

        Поле № 105 содержит код ОКТМО.

        Поле № 106 расскажет банку об основании платежа (п. 7 Приложения № 2 к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н).

        Поле № 107. В нем отмечается период, за который платится тот или иной налог.

        Поле № 108. Заполняется при уплате задолженности или выставленного штрафа по налогу согласно требованию. В иных случаях просто ставится «0».

        Поле № 109. Если уплата налога происходит на основании декларации, следует указать дату ее подписания (п. 10 Приложения № 2 к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н). Если дата отсутствует, ставится ноль.

        Поле № 110 не заполняется.

        Как узнать индекс документа для оплаты налога

        Такой индекс ФНС может написать в требовании на уплату налога для юридических лиц. А для физических лиц индекс документа присутствует в квитанции (уведомлении) о начисленных налогах. Если физическое лицо не получает подобные извещения, то узнать индекс документа и распечатать квитанцию можно в личном кабинете на сайте ФНС.

        На сайте ФНС создан специальный сервис, определяющий индекс документов для физлиц.

        Вы можете посмотреть, как грамотно составить платежное поручение на примере. В образце приведена платежка на перечисление НДФЛ за март 2018 года. Сумма НДФЛ составляет 17 144 рубля. Составитель документа и налоговый агент — ООО «Белый мишка».

        Бухгалтерам приходится заполнять платежки на перечисление НДФЛ как минимум раз в месяц, а иногда чаще. Часть реквизитов платежа заполняются интуитивно понятно. Заполнение некоторых полей не столь очевидно. В этой статье мы предлагаем подробную инструкцию, как оформить платежное поручение по НДФЛ в 2018 году, образцы на разные случаи и памятку по заполнению.

        Рассчитайте зарплату в программе «Упрощенка 24/7» бесплатно, онлайн

        Активируйте вип-доступ к журналу «Зарплата»

        Порядок заполнения платежного поручения по НДФЛ в 2018 году

        Компании и предприниматели являются налоговыми агентами. Это значит, что с доходов, начисленных в пользу физических лиц, они удерживают НДФЛ. Удержанный налог перечисляют в бюджет в сроки, строго определенные Налоговым кодексом.

        Важно правильно заполнить платежное поручение на перечисление НДФЛ. Ошибка может привести к тому, что платеж не дойдет до получателя, а налог не будет засчитан компании.

        Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов в 2018 году не зависит от вида работодателя. Одинаковые реквизиты заполняют и компании, и предприниматели. Форма платежного поручения утверждена Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012г.

        Порядок заполнения многих полей платежного поручения на уплату НДФЛ в 2018 году не изменился. В таблице мы указали, как заполнить реквизиты, чтобы платеж точно дошел до бюджета:

        Платежное поручение по НДФЛ в 2018 году. Образец

        Предлагаем вашему вниманию образцы заполнения платежного поручения по НДФЛ с зарплаты, отпускных, больничных, а также при увольнении и штрафах. Уплачивая налог в 2018 году, нужно обратить внимание на поля 107 и 110 унифицированного бланка 0401060.

        Читайте в статье:

        НДФЛ с дохода работника в бюджет уплачивают налоговые агенты — компании и индивидуальные предприниматели. В некоторых случаях также уплачивают пени, проценты или штрафы по данному налогу.

        Платежку заполняют в соответствии с требованиями Минфина России и Центрального Банка. Образец платежного поручения по НДФЛ актуальный в 2018 году, а также пустой бланк и перечень реквизитов вы можете найти в Приложениях 1-3 Положения.

        Платежку составляют в бумажном или электронном виде. Срок ее действия — 10 календарных дней с даты оформления.

        Поля платежного поручения по НДФЛ в 2018 году

        Для корректного перечисления НДФЛ в бюджет все поля платежки должны быть правильно заполнены. Рассмотрим наиболее сложные из них для заполнения.

        В поле 16 “Получатель” дважды укажите название региона и правильный номер налоговой, например: «УФК по г. Серпухову (ИФНС России № 25 по г. Серпухову)».

        В 21-е поле “Очередность платежа” поставьте 5 при стандартной уплате и 3 при уплате по требованию налоговиков.

        В Поле 22 “УИН” поставьте ноль.

        В 24-м поле «Назначение платежа» приведите дополнительную информацию о перечислении налога, например, “НДФЛ за май 2018 года”.

        В 61-м поле “ИНН получателя” укажите ИНН налоговой, где зарегистрирована компания или ее обособленное подразделение.

        В 101-м поле «Статус плательщика» поставьте “02”, если компания или ИП являются налоговыми агентами. Когда ИП платит НДФЛ со своих доходов, он ставит “09”.

        В 103-м поле “КПП получателя” укажите ИНН инспекции, где зарегистрирована компания или налоговой, где зарегистрировано обособленное подразделение.

        Поле 104 “КБК” — очень важный реквизит. Значение КБК зависит от статуса налогового агента и плательщика НДФЛ. Ознакомьтесь с КБК на 2018 год в таблице ниже.

        КБК для платежного поручения по НДФЛ на 2018 год

        В 106-м поле “Основание платежа” при уплате НДФЛ с дохода впишите код ТП. При уплате штрафа укажите АП.

        В 107-м поле “Период уплаты НДФЛ” укажите период начисления налога. Так, при уплате НДФЛ с зарплаты, больничных, отпускных за май в июне поставьте: МС.05.2018. При уплате штрафа по НДФЛ укажите ноль. ИП на общей системе, уплачивая НДФЛ за 2017 год, должен указать ГД.00.2017.

        В 108-м поле «Номер документа» и 109-м поле «Дата документа» поставьте ноль. Когда платите штраф, укажите в этих полях номер и дату решения, по которому были привлечены к ответственности.

        110-е поле “Тип платежа” заполнять не нужно. Это делают налоговые агенты, которые производят физлицам выплаты из бюджета (стипендии студентам, зарплаты бюджетникам и т. д.).

        Платежка по НДФЛ 2018: образец для перечисления с зарплаты

        В общем случае при выплате зарплаты днем, когда фактически был получен доход, является последний день месяца начисления заработной платы. Удержание НДФЛ производится в день ее выплаты. При выплате зарплаты частями нужно платить налог с каждой части.

        НДФЛ с аванса в общем случае не удерживают. Однако его нужно удержать при выплате аванса в последний день месяца или когда в текущем месяце сотрудник получил доход в натуральной форме или материальную выгоду.

        Оформление платежки и перечисление НДФЛ сделайте в день выплаты зарплаты или не позднее следующего за ним дня.

        Образец заполнения платежки по НДФЛ в 2018 году с отпускных и больничных

        Перечислять НДФЛ с отпускных и больничных следует до конца месяца их выплаты. Оформить платежку также лучше днем выплаты дохода, но не позже следующего дня.

        Образец платежного поручения по НДФЛ в 2018 году по уволенным сотрудникам

        Удержите налог в день выплаты последней зарплаты и других доходов работника. Перечисление НДФЛ с этих сумм и оформление платежки произведите аналогично случаям приведенным выше.

        Платёжка по НДФЛ 2018: образец по штрафам

        Если компания или ИП не перечислил налог с доходов своих работников в бюджет или перечислили его не полностью, им грозят недоимка и пени (ст. 75 Налогового кодекса РФ), а также штраф (ст. 123 Налогового кодекса РФ).

        Налоговики начислят пени в целом по компании. При этом они учтут даты получения сотрудниками дохода и сроки фактического удержания НДФЛ.

        Штраф взыщут при неправильном отражении НДФЛ в отчетности, которое не было вовремя устранено (пост. КС РФ от 06.02.2018 № 6-П). Если же в отчетности сумма налога указано правильно, то достаточно погасить задолженность и перечислить в бюджет пени за просрочку платежа. Уточненку подавать не нужно. При этом налог и пени нужно уплатить до того, как недоимку обнаружат инспекторы (пост. Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 № 18290/13).

        Образец платежки по НДФЛ 2018 для ИП

        Индивидуальные предприниматели на общем режиме уплачивают НДФЛ со своих доходов не позже 15 июля года, следующего за налоговым периодом, который истек.

        Как правильно заполнить платежное поручение по НДФЛ в 2018 году

        Чтобы налог дошел до бюджета, важно правильно заполнить платежное поручение. Это касается и НДФЛ, который работодатель уплачивает его за своих работников. Предлагаем образец заполнения платежки на уплату этого налога в 2018 году, а также расшифровку его реквизитов.

        Образец заполнения

        В следующем примере приведена платежка на НДФЛ с заработной платы сотрудников. Цифрами отмечены поля — это реквизиты документа, по которым возникают вопросы. Их расшифровку можно найти в таблице чуть ниже.

        Образец заполнения ПП на уплату НДФЛ с заработной платы работников

        Важно знать! Порядок заполнения платежных поручений устанавливают ФНС и Центральный банк.

        В конце статьи приведены другие варианты заполнения платежного поручения на уплату НДФЛ:

        Реквизиты документа

        Сложные реквизиты платежки — в следующей таблице. Также указаны различия при заполнении документа налоговыми агентами и ИП, уплачивающими НДФЛ за себя.

        Уплата страховых взносов в 2018 году: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

        Что случилось?

        Сроки уплаты страховых взносов

        Сроки уплаты страховых взносов в 2018 году:

      • за январь — 15.02.2018
      • за февраль — 15.03.2018
      • за март — 16.04.2018
      • за апрель — 15.05.2018
      • за май — 15.06.2018
      • за июнь — 16.07.2018
      • за июль — 15.08.2018
      • за август — 17.09.2018
      • за сентябрь — 15.10.2018
      • за октябрь — 15.11.2018
      • за ноябрь — 17.12.2018
      • за декабрь — 15.01.2019
      • Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов

        ИП указывают одно из следующих значений в данном поле:

        • 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;
        • 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;
        • 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
        • 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
        • Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н.

          При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08».

          КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов.

          Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ.

          В полях 106—109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0».

          При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке:

        • «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
        • «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.
        • В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.05.2018).

          Смотрите еще:

          • Оформить спортзал в детском саду Оборудование спортзала в детском саду по фгос: делаем правильно При обустройстве спортзала в детском саду существуют три главных непреложных правила: оборудование должно быть в первую очередь безопасным, то есть соответствовать нормам […]
          • За какие года начисляют пенсию За какие года начисляют пенсию Ежегодно у нас в стране выходит на пенсию около двух миллионов человек. Как начисляется пенсия в 2017 году, что влияет на ее размер - для большинства из них загадка . Разберемся как это делается и поможем […]
          • Страховой стаж без начислений Что такое страховой стаж Наличие стажа играет первостепенную роль в финансовом обеспечении гражданина, как в период его активной трудовой деятельности, так и в годы его нахождения на пенсии. Одним из видов стажа, то есть времени, когда […]
          • Фмс патент в москве Патент на работу для граждан Украины Стоимость: согласно официальным ценам ММЦ в Сахарово. Легальность патента: в итоге вы получите 100% легальный патент, подлинность которого сможете проверить самостоятельно на официальном сайте […]
          • Приказ 706 н от 230810 Холодильники строгого режима Каждое четвертое аптечное учреждение нарушает температурный режим при хранении ЛП Еще в феврале 2014 г. федеральный Росздравнадзор разослал информационное письмо территориальным органам и всем фармацевтическим […]
          • Пособие бай Два, одно или ни одного: сколько пособий могут получать родители, чьи дети живут на две страны «Если дети получают белорусский паспорт, то и право на пособие у них тоже должно быть, не так ли?» — рассуждает Анна. В октябре прошлого года […]
          • Прокурор мохов Прокурор мохов Адрес 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная 22Б (схема проезда) Телефоны для обращения граждан +7 (495) 785-70-00 Телефон для обращения СМИ +7 (495) 785-70-00 (доб. 180) Факс +7 (499) 266-16-75 Отдел с дислокацией в г. […]
          • Как правильно оформить безналичный расчет Что собой представляют безналичная форма расчета Безналичная оплата – это один из наиболее удобных вариантов ведения расчетов; это высокая их скорость и практически полное отсутствие нормативных ограничений в осуществлении […]